根據集團統一部署安排,集團審計部近日對《2011年財務收支審計報告》和《久盛公司效益審計報告》中的審計整改意見落實情況進行了后續跟蹤,實地察看了各單位整改情況。跟蹤情況顯示,各單位基本上根據內審意見進行了整改,相關措施得到落實。
各子公司根據集團《財務會計管理制度》,進一步完善了本公司的財務制度,并對不規范、不符合財務制度的記帳進行了調賬。對歷史原因、特殊情況導致的不規范行為進行了認真糾正和解釋說明。同時,各子公司還報告了審計報告要求開展工作的進度進展情況。
集團計劃財務部按照內審意見,進一步規范了財務人員薪酬發放。久盛公司根據投資項目效益審計意見,制定了《項目投資管理辦法》,完善《委貸管理辦法》,進一步規范了項目投資程序,明確了收費依據等相關內容。久盛公司還對投資企業進行了清理,并將規范投資項目管理納入了2013年目標任務。
通過加強內部審計意見落實情況的后續跟蹤,進一步規范了公司經營管理行為,促進了審計監督作用發揮。