近日,科發集團2019-2020年財務收支專項審計工作全面完成。
為保障集團高質量發展,根據集團工作布署要求,集團審計部自2021年6月起,依照內部審計相關法律、法規及集團相關管理制度,對集團及13家子公司開展2019-2020年度財務收支專項審計。此次審計共發現6大類,約160個具體問題,對審計中發現的一些苗頭性、普遍性問題,集團審計工作組及時向被審計單位通報情況,客觀反映存在的問題,做到事實清楚、條理清晰、數據準確,積極提出切實可行的審計建議和整改措施,充分發揮審計監督服務職能作用,將查問題、提建議、抓整改同完善制度、促進管理、推動發展有效結合,促使被審計單位內控制度健全完善,經營管理依法合規。
本次審計的順利完成,為提前防范化解企業管理風險、保障集團公司高質量發展提供了基礎信息。