4月21日,2021年度集團內部審計見面會在集團五樓會議室召開。集團監事會主席王霞出席會議。
會議重點安排布署了2021年度審計工作,提出了審計要求,強調了審計紀律。王霞強調,各單位一要切實提高思想站位,通過內部審計促進企業進一步加強風險管控、改善經營管理、提高經營績效,提高抗風險能力,確保國有資產保值增值;二要全力配合,做好工作對接,確保審計工作有力有效推進,及時、準確、完整的提供審計資料,堅決做到不瞞報、不漏報、不錯報;三要正確面對審計工作,不折不扣落實好問題整改,努力提升經濟管理水平,全面提升集團整體運營水平;四要嚴守規定,嚴格落實審計紀律,被審計單位和審計組成員,要嚴格落實好審計“四嚴禁”工作要求和“八不準”工作紀律。集團內部審計工作組將堅決執行好集團審計工作布署,為集團全面深化改革、實現高質量發展保駕護航。