為強化風險防控能力,切實做好審計監督“后半篇”文章,11月6日,科發集團召開財務收支內部審計和管理人員經責審計通報會。集團紀委書記、監事會主席楊平主持會議,集團總會計師文鏡,集團監察審計部和各子公司相關負責同志參加會議。
會議通報了集團對各子公司2018年度的財務收支審計情況、融資擔保公司2名管理人員任期內的經責審計結果,分析了審計發現問題形成的原因,各單位參會代表就加快落實審計整改做了表態發言。
楊平要求,被審計對象和被審計單位要以高度的責任感推動審計整改落實,達到“以整改促工作,以工作促規范,以規范促發展”的目的,切實提升精準管理的能力。一要正視問題和不足,加大整改力度,促進規范發展;二要加強基礎管理,做好風險防控;三要強化道德建設,提升業務素養;四要完善制度建設,健全檔案管理;五要強化政策制度學習,提高履職能力。